Control interno y fraudes - 4ta edición
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Control interno y fraudes - 4ta edición

Análisis de Informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales

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Control interno y fraudes - 4ta edición

Análisis de Informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales

Descripción del libro

Con el inicio del nuevo milenio, las entidades gubernamentales exigen que las administraciones de las empresas se comprometan a implementar métodos de control y riesgos, lo cual expresan claramente dentro de sus informes de gestión, clarificando que es un compromiso primario con el propósito de mitigar riesgos, en especial los dirigidos a evitar fraudes. Este fue el motivo principal para organizar una obra dirigida al control y riesgo empresarial, teniendo en cuenta las nuevas metodologías de auditoría hacia las aseveraciones formuladas en las transacciones como fuente de los saldos de los estados financieros y de sus revelaciones obligatorias.En esta nueva edición se encuentran las adiciones del COSO 2013 (Marco Estructurado de Control Interno) y COSO E.R.M. 2017 (Gestión de Riesgos Empresariales – integrado con estrategia y desempeño), los documentos de Gestión de Riesgo Empresarial de las Tres Líneas del IIA, así como las incidencias del covid-19 en las áreas de gobierno, control y riesgos (GCR).Dirigida a los gerentes generales, financieros, operativos y administrativos, auditores internos y externos, entidades gubernamentales de control, estudiantes y docentes de las ciencias económicas, áreas de gobierno corporativo, auditoría interna, financiera, forense, control interno, riesgos y fraudes.

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Información

Año
2022
Edición
4
ISBN del libro electrónico
9789585039384
Categoría
Business
Categoría
Auditing

Índice

  1. Portada
  2. Título de la Página
  3. Página de derechos reservados
  4. Tabla de Contenido
  5. ÍNDICE DE FIGURAS
  6. ÍNDICE DE TABLAS
  7. INTRODUCCIÓN
  8. PARTE 1: LOS HECHOS ECONÓMICOS, LA EMPRESA Y SU CONTROL
  9. PARTE 2: EL CONTROL INTERNO EN EL AMBIENTE EMPRESARIAL
  10. PARTE 3: EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (ERM)
  11. PARTE 4: EL CONTROL INTERNO POR CICLOS TRANSACCIONALES
  12. PARTE 5: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
  13. PARTE 6: INFORME DE CONTROL INTERNO POR EL AUDITOR INTEGRAL
  14. PARTE 7: FRAUDE Y ERROR
  15. PARTE 8: ANÁLISIS DE FRAUDES PARA SU PREVENCIÓN
  16. ADENDA 1: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL - PERFIL DEL RIESGO DE FRAUDE
  17. ADENDA 2: TIPOLOGÍAS DEL FRAUDE
  18. BIBLIOGRAFÍA

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